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内审室

作者:人民医院管理员 来源: 发布时间:2022/8/8 15:59:27

名  称:内审室

负责人:姚漫

电 话:(0577)88306080

电子邮件:wsynss@126.com


工作职责:

1、拟定本单位内部审计规章制度、制定年度审计工作计划;

2、审计医院年度业务计划执行情况;

3、审计医院及所属企业财务收支及有关经济活动;

4、审计内部控制管理制度的执行和落实;

5、审计基本建设、修缮工程项目;

6、审计各类专项资金的管理和使用;

7、审计财务预算的执行和财务决算;

8、审计经济管理和效益情况;

9、开展资产购置和使用、药品与医用耗材购销、医疗服务价格执行、对外投资、“三公”经费使用等专项审计工作;

10、督促落实审计发现问题的整改工作;

11、完成医院领导及审计机关、上级主管部门内部审计机构交办的审计事项。