名 称:内审室
负责人:姚漫
电 话:(0577)88306080
电子邮件:wsynss@126.com
工作职责:
1、拟定本单位内部审计规章制度、制定年度审计工作计划;
2、审计医院年度业务计划执行情况;
3、审计医院及所属企业财务收支及有关经济活动;
4、审计内部控制管理制度的执行和落实;
5、审计基本建设、修缮工程项目;
6、审计各类专项资金的管理和使用;
7、审计财务预算的执行和财务决算;
8、审计经济管理和效益情况;
9、开展资产购置和使用、药品与医用耗材购销、医疗服务价格执行、对外投资、“三公”经费使用等专项审计工作;
10、督促落实审计发现问题的整改工作;
11、完成医院领导及审计机关、上级主管部门内部审计机构交办的审计事项。